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审计主管工作职责都有哪些

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审计主管要求.具有较强的人际交往技能,能恰当地与他人进行有效的沟通;以下是小编精心收集整理的审计主管工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

审计主管工作职责1

1、拟定和优化审计制度流程,并贯彻执行;

2、拟定项目审计方案报部门领导审核,负责审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和建议,编制审计底稿、草拟审计报告,并跟踪审计结果的执行情况,

3、根据管控权限和相关管理制度的规定指导、管理下属公司的内部审计工作。

审计主管工作职责2

1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;

2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的工作成果并汇报;

3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的工作底稿进行复核;

4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的例行或专项审计/检查;

5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;

审计主管工作职责3

1、根据公司的战略和发展要求,协助部门负责人制定内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划和组织实施;

2、负责对集团本部及子公司的财务收支、有关经济合同、执行国家法律法规情况等进行审计监督;

3、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;

4、督促跟踪审计结论和建议的落实;

5、负责协调部门与各子公司的关系;

6、完成领导交办的其他工作

审计主管工作职责4

1、必须有集团公司内审体系搭建经验,能协助分管副总经理(兼内审部主任)搭建内审体系,编制年度审计工作计划,并对其组织实施;

2、有能力组织团队成员开展各类审计、审计整改落实、审计通报等例行工作;

3、识别公司潜在的监管与合规风险,及时汇报并提出相应的整改措施和应急预案;

4、审查和评价公司内部制度设计和执行的有效性。协助领导建立完善的内部审计体系和内部控制体系;

5、负责各项资金的管理和使用情况的审计,对财务管理制度、会计核算流程进行内部审计测试、评价;

6、参与对公司各部门预算的执行情况进行审计监督。

审计主管工作职责5

1、主要负责项目成本部、采购部的审计工作,协助审计总监制定审计流程、规范、方案;

2、对项目工程控制价、预结算进行前期控制及过程中审计;

3、对项目成本、采购起到监督、管控的作用;

4、领导安排的其他工作。

审计主管工作职责6

1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;

5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;

10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。

审计主管工作职责7

1.审计、财务会计或工程类等相关专业,有国际注册内部审计师或注册会计师资格或会计师资格、有海外背景或跨国企业工作经验者优先;

2.大型石化、化纤行业5年以上工作经验,熟练掌握财务、审计或工程类专业知识,熟悉行业内部控制管理和流程梳理及风险评估等。

3.掌握内部控制和公司治理等相关专业知识;编制工程审计年度计划个方案,协助上级建立工程审计模式,并组织开展工程审计工作。

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